為加強財稅管理能力,規范納稅行為,降低納稅風險,提升財稅管理水平,近日,設計咨詢研究院財務工作部組織公司常年財稅顧問團隊對2024年上半年的會計核算、納稅申報、內控管理等方面的財稅管理情況進行了為期三天的全面審核自查工作,并于自查工作結束后組織開展了財稅專題培訓會。
本次財稅審核自查工作重點圍繞公司上半年收入、成本、費用會計核算是否準確,成本費用是否依法取得稅收憑證,本年度所涉及的增值稅、附加稅、印花稅、企業所得稅等稅費的納稅申報是否依法、及時、準確,申報享受的稅收減免優惠是否合法合理等方面進行,自查結果整體良好,部分外聘專家費未取得發票會增加公司稅收成本情況較為突出。自查過程中,部門財務人員與財稅顧問就工作中涉及的情況進行了充分地交流、學習、討論,重點針對業務處理、稅收政策、關聯交易等方面進行了深入地探討和分析。
審核自查工作結束后,財務工作部組織召開了公司本年度的財務專題培訓交流會,財稅顧問圍繞稅務風險評估系統中的財務數據獲取、查件分析、智能分析、結果反饋與應用等方面進行了細致地講解和培訓,部門全體成員全面了解了信息化管理工具的應用,明晰了財稅管理邏輯與重點,提升了財稅管理水平。
通過開展本次財稅審核自查暨財稅專題培訓會,一是促進公司財務人員增強財稅管控意識;二是強化稅收票據取得、會計核算等日常財稅管理工作;三是明確稅收優化的方向和空間;四是加強信息化管理工具的學習與應用,強化財務人員順應新時代管理要求的意識。下一步,設計咨詢研究院將持續強化財稅管控力度,防范稅務風險,提高財稅管理水平。